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一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通
更新时间:2020-11-18 11:40:23 最新章节:15.7 对信息系统运行维护阶段的审计
书籍简介
《一本书学内部审计——新手内部审计从入门到精通》一书涵盖15个章节,具体包括内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计——收入、业务内部审计——采购及费用、业务内部控制审计——存货的管理、业务内部控制审计——固定资产管理、业务内部控制审计——人力资源管理、业务内部控制审计——资金管理、业务内部控制审计——生产管理、业务内部控制审计——会计、信息系统审计等内容。本书实操性强,涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,具有很强的操作性;指导性强,本书依据最新的法规编写而成,可作为内部审计从业者的培训用书和实用指南。
上架时间:2020-05-01 00:00:00
出版社:化学工业出版社
上海阅文信息技术有限公司已经获得合法授权,并进行制作发行
最新章节
曹艳铭主编
- 会员《一本书学会计——新手会计从入门到精通》一书从实践出发,在理论和实践之间搭起一座桥梁,帮助新从事会计业务的从业人员快速入门。本书涵盖6个章节,具体包括会计建账、会计建账、各项业务会计核算、会计凭证业务处理、税务会计业务、会计报表编制等内容。本书实操性强,涵盖了会计业务操作的整个流程,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,指导性强,本书依据最新的法规编写而成,可作为财务、出纳等从业会计/财务8.8万字
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